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计划财务处关于审计整改结果的公告
来源:计划财务处   作者:编辑:詹璐   点击数:   日期:2023-06-26   字体:【
 

20234月我单位收到审计处送达的关于2021年度财务收支审计报告(川名会审字【2023233号)。审计报告中指出我单位未进行相关科目的分类或项目核算、部分事项账务处理有误等方面的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、已整改的问题

(一)针对在建工程科目未设置三级明细科目核算的整改情况。

整改措施:我单位已将2019年至今的在建工程手工台账导入财务账套进行项目辅助账核算。

整改结果:已整改完成。

(二)针对食堂固定资产未按资产大类进行分类核算的整改情况。

整改措施:我单位已于2023年年初积极与国资管理部门和后勤部门对接,将现有食堂资产彻底并入学校资产,并对食堂新增资产加强管理,严格按照国资部门资产分类进行财务核算。

整改结果:已整改完成。

(三)针对部分事项账务处理有误的整改情况。

整改措施:针对部分事项账务处理有误的问题,已做账务调整。

整改结果:已整改完成。

二、未整改的问题

无。

特此公告。                                                 

 

                                                                  计划财务处

                                                                       2023626

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