2023年4月我单位收到审计处送达的关于2021年度财务收支审计报告(川名会审字【2023】233号)。审计报告中指出我单位未进行相关科目的分类或项目核算、部分事项账务处理有误等方面的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
一、已整改的问题
(一)针对在建工程科目未设置三级明细科目核算的整改情况。
整改措施:我单位已将2019年至今的在建工程手工台账导入财务账套进行项目辅助账核算。
整改结果:已整改完成。
(二)针对食堂固定资产未按资产大类进行分类核算的整改情况。
整改措施:我单位已于2023年年初积极与国资管理部门和后勤部门对接,将现有食堂资产彻底并入学校资产,并对食堂新增资产加强管理,严格按照国资部门资产分类进行财务核算。
整改结果:已整改完成。
(三)针对部分事项账务处理有误的整改情况。
整改措施:针对部分事项账务处理有误的问题,已做账务调整。
整改结果:已整改完成。
二、未整改的问题
无。
特此公告。
计划财务处
2023年6月26日